Sistema de Control Interno
DOCUMENTACION
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Medidas de Control y Medidas de Remediación – Periodo 2021
Medidas de Control y Medidas de Remediación- Periodo 2022
Cartas de Reconocimiento
Ordenanza Municipal Nro. 6- 2022-MDVLH “PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2022 DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA”.
Resolución de Alcaldía Nro. 361-2021-MDVLH Directiva de “PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CIVILES QUE VULNEREN LAS NORMAS DE ÉTICA Y CONDUCTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
Reportes de verificación en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles
Informes de Cumplimiento del Programa de Incentivos-metas- Periodo 2021
ORDENANZA MUNICIPAL NRO.5-2021-MDVLH -PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA
Implementación del Sistema de Control Interno
Antecedentes:

De conformidad con la Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado de 27.Mar.2006, se estableció las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación de control interno en las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, proponiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales.

Con Resolución de Contraloría General N°320-2006-CG de 30.Oct.2006, se aprobaron las Normas de Control Interno, cuyo objetivo fue el de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos institucionales.

Con Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG de 28.Oct.2008, se aprobó la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, cuyo objetivo principal fue el de proveer de lineamientos, herramientas y métodos a las Entidades del Estado para la implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCI) establecido en las Normas de Control Interno (NCI).

Mediante Decreto de Urgencia N° 067-2009 de 22.Jun.2009 se modificó el artículo 10 de la Ley 28716, señalando entre otros que la implementación del Sistema de Control Interno será de aplicación progresiva teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades así como la disponibilidad de los recursos presupuestales.

Mediante la promulgación de la Ley Nº 29743 se modificó el cuarto párrafo del artículo 10 de la Ley 28716, indicándose que la competencia normativa de la Contraloría General de la República, toma en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, proyectos de inversión, actividades y programas sociales que estas administran. Asimismo, se derogó los artículos 2 y 3 del Decreto de Urgencia 067–2009.

Mediante Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final, se determina la obligatoriedad para el cumplimiento en la implementación del Sistema de Control Interno en un plazo máximo de 36 meses; caso municipalidades de ciudades principales tipo “B” (30 meses)

Con Resolución de Contraloría N°149-2016-CG, se aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GROP “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”, que regula el modelo, plazos, mecanismos para medir nivel de madurez y crea el aplicativo informático para el Seguimiento y Evaluación del SCI.

Con Resolución de Contraloría Nº004-2017-CG “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado” publicada el 20 de enero de 2017, que deroga la Guía aprobada mediante la Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG. y establece un nuevo modelo y metodología para la implementación del control interno en los tres niveles de gobierno, para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado

 

Planifica Ejecucion Evaluacion
Planificación Ejecución Evaluación
Difusión de Control Interno

DIFUSIÓN DEL CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS

Para el logro de una cultura de control y sea considerado como una herramienta de gestión que promueva el buen desempeño institucional y la ética pública en la municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera.

Información para Sensibilización del Control Interno Normativa
Afiche 1 (Que es el Control Interno)
Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
Afiche 2 (Beneficios del Control Interno)

RC 320-2006-CG – Normas de Control Interno

Orientacion para el Fortalecimiento del Control Interno

RC 458-2008-CG – Guia para la Implementacion del Sistema de CI
Comunicado 1

DU 067-2009 – Modifica Art. 10 de la Ley 28716

Comunicado 2

Ley 29743 – Deroga DU 067-2009

¿Control Interno?

Ley 30372 – Ley de Presupuesto 2016

RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI

RC 004-2017-CG – Guia para la Implementacion y fortalecimiento del Sistema de Control Interno

REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
REPORTE DE ENTREGABLE PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCION SEMESTRAL
Evaluacion
Adquisiciones con D.U. N° 002-2017